問(wèn)題已解決

老師,現(xiàn)在增值稅有一個(gè)加計(jì)抵減政策,我們單位符合政策,但是我們單位的進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的,這種情況還能加計(jì)抵減嗎?如果可以的話,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/25 16:28
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也可以加計(jì)扣除 加計(jì)扣除部分 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 加計(jì)抵減 貸其他收益
2019 04/25 16:43
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