問題已解決

假如我攤銷無形資產(chǎn), 借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 我想問下這個制造費(fèi)用屬于當(dāng)期損益嗎

84784983| 提問時間:2019 04/26 10:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,不是當(dāng)當(dāng)期損益,是成本類科目,是根據(jù)實(shí)際轉(zhuǎn)入庫存商品的
2019 04/26 10:35
84784983
2019 04/26 10:36
這里的這個制造費(fèi)用該轉(zhuǎn)入本年利潤嘛
徐阿富老師
2019 04/26 10:41
你好,不轉(zhuǎn)入本年利潤,是轉(zhuǎn)讓入生產(chǎn)成本科目的
84784983
2019 04/26 11:18
老師我還是有點(diǎn)不理解
84784983
2019 04/26 11:25
你的意思是這里的制造費(fèi)用會計(jì)分錄應(yīng)該是 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 是嗎
徐阿富老師
2019 04/26 11:41
你好,是的,制造費(fèi)用是要轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的,你下面的這個分錄對的
84784983
2019 04/26 12:43
出租期內(nèi)每年對該商標(biāo)權(quán)進(jìn)行攤銷時: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)攤銷 這里的這個其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)該計(jì)入當(dāng)期損益了吧 這里這個其他業(yè)務(wù)成本是不是月末可以轉(zhuǎn)入本年利潤了??
徐阿富老師
2019 04/26 13:02
你好,是的,這個轉(zhuǎn)本年利潤的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~