問題已解決

2018年做了一筆費(fèi)用的暫估,當(dāng)時還沒有實(shí)際付款,分錄是借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,現(xiàn)在2019年4月還沒有匯算清繳取得了該筆費(fèi)用的發(fā)票,款也是這個月支付的,發(fā)票我可以直接附在之前暫估的憑證后面嗎,然后這個月在做一筆分錄借:暫估應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金嗎

84784953| 提問時間:2019 04/26 17:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金
2019 04/26 17:59
84784953
2019 04/26 18:00
要經(jīng)過應(yīng)付帳款過度一下是嗎?那發(fā)票我可以直接附在原來的那張憑證后面嗎
bamboo老師
2019 04/26 18:01
發(fā)票可以附在沖暫估的分錄后面 最好通過應(yīng)付過渡一下
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