問(wèn)題已解決

一般納稅人,購(gòu)買稅控盤的費(fèi)用抵減了增值稅銷項(xiàng)稅,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬。購(gòu)進(jìn)和抵扣

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/28 16:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:管理費(fèi)用
2019 04/28 16:10
84785013
2019 04/28 16:16
借未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 這樣未交增值稅豈不是有余額
bamboo老師
2019 04/28 16:17
您這邊分錄做好了 再做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
84785013
2019 04/28 16:19
未交增值稅不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 也有余額。這兩筆不會(huì)做
bamboo老師
2019 04/28 16:24
未交增值稅 您次月稅款繳了 就平了 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 可以年末的時(shí)候一起做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 把應(yīng)交稅費(fèi)下三級(jí)的科目都結(jié)平
84785013
2019 04/28 16:29
減免稅款這個(gè)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2019 04/28 16:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等
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