問題已解決
認(rèn)證完的進(jìn)項發(fā)票比銷項多該怎么辦
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速問速答這個是形成月末留抵稅額的情況,是不需要繳納增值稅的。沒有問題的。
2019 04/30 15:35
84784950
2019 04/30 15:45
但是根據(jù)稅負(fù)率要交一點稅的那么是不是抵了多少就在申報表里填多少?
張艷老師
2019 04/30 15:46
如果要想繳納一些稅的話,可以申報一些未開票收入,只要銷項稅額大于進(jìn)項稅額,就是要繳納增值稅的情況嘛
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