問題已解決

一筆業(yè)務(wù)在管理費(fèi)用下的明細(xì)科目入錯(cuò)了,應(yīng)該是招待費(fèi),錯(cuò)計(jì)修理費(fèi),已經(jīng)跨月,怎么做分錄調(diào)整

84784991| 提問時(shí)間:2019 05/04 15:41
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借管理費(fèi)用――招待費(fèi) 借管理費(fèi)用――修理費(fèi) (紅字)
2019 05/04 15:43
84784991
2019 05/04 15:45
不用考慮,損益結(jié)轉(zhuǎn)問題嗎?
徐阿富老師
2019 05/04 16:12
你好,要結(jié)轉(zhuǎn)的啊,月末按照科目余額結(jié)轉(zhuǎn)
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