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老師:應收賬款、預付賬款借方負數(shù)余額,如果年末想調賬,把應收調到應付、預付調到其他應收,分錄怎么做呢?謝謝

84784951| 提問時間:2015 08/21 16:40
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
應收帳款本來就是應該在借方的,為什么要調到應付去呢.預付帳借方負數(shù)也就是貸方了,也很正常不需要調整。
2015 08/21 16:49
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