問題已解決
不交稅不做賬務(wù)處理,但是報表要填加計抵減額的呀!這樣是不是賬與表不一致了呢?
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速問速答加計抵減額當(dāng)月由于沒有銷項稅,不能抵減,因此與進項稅一樣作為留抵,以后月份可以使用
2019 05/06 14:41
84784964
2019 05/06 14:42
那我月末進行如下賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-增值稅-加計抵減額,貸:其他收益對嗎?
江老師
2019 05/06 14:44
月末可以這樣賬務(wù)處理。
84784964
2019 05/06 14:49
那我就不做賬務(wù)處理了?
84784964
2019 05/06 14:51
老師這邊比較急,望您諒解給予回復(fù)
江老師
2019 05/06 14:52
可以不用做賬務(wù)處理。就是直接計在應(yīng)交稅費的科目。
84784964
2019 05/06 16:09
你好 我們企業(yè)研發(fā)費用加計扣除一直資料通過不了
江老師
2019 05/06 16:12
是申報企業(yè)所得稅年報?
84784964
2019 05/06 16:46
江老師,那個學(xué)員還沒有繼續(xù)回復(fù)。如有回復(fù)還請江老師賜教
84784964
2019 05/06 16:49
老師好,營業(yè)外支出是多欄還是三欄呢
江老師
2019 05/06 16:50
營業(yè)外支出是三欄式明細賬。
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