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月底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,會計(jì)分錄?

84784949| 提問時間:2019 05/07 13:32
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019 05/07 13:34
84784949
2019 05/07 13:59
如果有留抵也是這樣做嗎
彩麗老師
2019 05/07 14:00
是的,做法是一樣的,只是不用交增值稅了
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