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問題已解決
月底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,會計(jì)分錄?
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速問速答月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
交稅時
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019 05/07 13:34
84784949
2019 05/07 13:59
如果有留抵也是這樣做嗎
彩麗老師
2019 05/07 14:00
是的,做法是一樣的,只是不用交增值稅了
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