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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我是工程機(jī)械設(shè)備租賃有限公司,加油的油費(fèi)計(jì)入成本的會計(jì)處理是怎么做
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速問速答你好,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;銀行存款等科目
2019 05/07 13:40
84784957
2019 05/07 13:41
那怎么體現(xiàn)我是油費(fèi)入賬的啊
鄒老師
2019 05/07 13:44
你好,你可以在主營業(yè)務(wù)成本下面設(shè)置油費(fèi)明細(xì)核算
84784957
2019 05/07 13:45
謝謝,那老師,我們公司到年底才有款項(xiàng)收入,現(xiàn)在都是老板墊付的,貸庫存現(xiàn)金可以嗎
鄒老師
2019 05/07 13:53
你好,現(xiàn)在都是老板墊付的那應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款才是的
84784957
2019 05/07 13:54
我之前都是貸其他應(yīng)付款,但是剛才有會計(jì)學(xué)堂的老師說應(yīng)該計(jì)入銀行存款
鄒老師
2019 05/07 13:55
你好,老板墊付的,又不是公司支付,怎么會計(jì)入銀行存款核算呢
84784957
2019 05/07 13:57
那個老師說借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
借銀行存款貸庫存現(xiàn)金
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
鄒老師
2019 05/07 13:58
你好,實(shí)際情況是先向法人代表借款,然后存入銀行,然后用銀行支付款項(xiàng)嗎?
84784957
2019 05/07 13:59
沒有,就是法人直接給的錢
鄒老師
2019 05/07 14:03
你好,那貸方就是其他應(yīng)付款——法人代表
84784957
2019 05/07 14:04
那老師我的人工工資計(jì)入成本這樣做對嗎
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款
鄒老師
2019 05/07 14:07
你好,計(jì)提的時候借方一般不會直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的
84784957
2019 05/07 14:07
那我應(yīng)該怎么處理呢
鄒老師
2019 05/07 14:09
你好,是從事服務(wù)人員的工資嗎?
84784957
2019 05/07 14:10
就是工程機(jī)械設(shè)備租賃有限公司的駕駛員工資
鄒老師
2019 05/07 14:10
你好,計(jì)入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84784957
2019 05/07 14:12
計(jì)提工資是借勞務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款
然后確認(rèn)收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸勞務(wù)成本
對嗎
鄒老師
2019 05/07 14:18
你好,是的,是這樣做分錄
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