問題已解決
我想咨詢一下 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 填好后,這個虧損的金額是可以用來抵扣所得稅嗎?(以后公司賺錢部分) 我2014-2016年的匯算清繳表格都沒有填,2017年的虧損額好像還填錯了,我現(xiàn)在把2014-2016年的虧損額填上去沒關(guān)系吧?虧損額的金額我就按年度利潤表里的凈利潤填寫對嗎?紅色圈起來的金額是12月利潤表本年累計的凈利潤金額 玫紅色的2017年的金額,我好像把費用重復減了兩次,所以金額是錯的
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速問速答你好,填寫正確的-按照正確的填寫就行
2019 05/07 15:54
84784970
2019 05/07 15:57
那之前錯誤的要去國稅局改正嗎?還有之前沒有申報的要不要補申報哦?
84784970
2019 05/07 15:58
玫紅色圓圈的也刪除不了
84784970
2019 05/07 16:00
把正確的直接填進去,錯誤的可以不管他嗎?
84784970
2019 05/07 16:01
這個虧損額就抵第一次的所得稅,還是每次有盈利都可以把之前虧損的金額拿來抵扣,扣完為止
84784970
2019 05/07 16:06
因為68705.77這個金額是自動填寫的,我4月份有盈利的時候,第8行 減:彌補以前年度虧損額 是灰色的,不能填寫數(shù)字,這樣就要交所得稅了
84784970
2019 05/07 16:07
因為1月份68705.77這個金額是自動填寫的,我4月份有盈利的時候,第8行 減:彌補以前年度虧損額 是灰色的,不能填寫數(shù)字,這樣就要交所得稅了
王晶老師
2019 05/07 16:07
每一次盈利都可以抵稅的呢,扣完為止,錯誤最好去稅務局更改
84784970
2019 05/07 16:07
所以我不知道以前所以虧損額在以后年度可以慢慢抵扣,還是只有第一次盈利可以抵扣,其他剩余的虧損額都不能抵扣
84784970
2019 05/07 16:09
好的,那這個虧損額是填寫利潤表中的凈利潤金額對嗎?
王晶老師
2019 05/07 16:16
嗯額,是的呢,虧損時填寫的凈利潤
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