问题已解决

4月開的專票,我已經(jīng)驗舊了。然而,發(fā)現(xiàn),開錯了。現(xiàn)在又跨月了,想重開的話,會不會很麻煩?要怎么去操作?剛好4月的增值稅還末申報……

84785034| 提问时间:2019 05/08 22:19
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答疑郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
不麻煩的,對方認(rèn)證沒有,認(rèn)證了對方給你開紅字信息表,你開負(fù)數(shù)發(fā)票然后開正確的
2019 05/08 22:19
84785034
2019 05/08 22:21
對方是一所公立大學(xué),屬于事業(yè)單位,我們4月給他開的是專票,他也收了,沒有拒收,但是,我今天上網(wǎng)查了,發(fā)現(xiàn)他們不是一般納稅人,所以,我估計,他們應(yīng)該沒有去認(rèn)證那一批專票
84785034
2019 05/08 22:22
那這樣的話,又要怎么操作呢?是我自己用稅盤先開一個紅字信息表,然后再按照4月所開的發(fā)票逐張開出相應(yīng)的紅字發(fā)票,然后再開出正確的藍(lán)字發(fā)票嗎?
84785034
2019 05/08 22:25
那如果我現(xiàn)在5月份開了4月那些發(fā)票的紅字發(fā)票之后,我現(xiàn)在5月申報4月的增值稅,是不是就是不用交增值稅了?
84785034
2019 05/08 22:25
然后就等到6月申報5月的時候,才需要交那批發(fā)票的增值稅嗎?
答疑郭老師
2019 05/09 09:26
你自己開紅字信息表,然后開負(fù)數(shù)發(fā)票 最后開普票 需要正常交,次月紅沖
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