問題已解決
老師您好,我剛?cè)ヒ粋€(gè)事業(yè)單位兼職,發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)把已經(jīng)竣工使用的固定資產(chǎn)計(jì)入了在建工程,現(xiàn)在國(guó)資局經(jīng)過評(píng)估要把其中一部分計(jì)入在建工程的剩余材料劃撥給別的單位,請(qǐng)問老師我該怎么做賬務(wù)處理?
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速問速答您好,可以根據(jù)這部分的材料價(jià)值,沖減在建工程,之后再把在建工程余額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
2019 05/09 20:44
84784966
2019 05/09 20:48
請(qǐng)問老師,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
王雁鳴老師
2019 05/09 20:52
您好,調(diào)撥時(shí),借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn),貸:在建工程。在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)時(shí),借:固定資產(chǎn),貸:在建工程。
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