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如果是員工拿專用發(fā)票報(bào)銷 本月怎么做賬?本月未認(rèn)證 留下月認(rèn)證,款在本月已付給員工

84784951| 提問時(shí)間:2019 05/10 17:21
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是業(yè)務(wù)屬實(shí),可以報(bào)銷抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果是虛開發(fā)票,如果是抵扣了,就是虛列成本,虛抵進(jìn)項(xiàng)稅。
2019 05/10 17:24
84784951
2019 05/10 17:29
實(shí)在的發(fā)票
江老師
2019 05/10 17:30
屬于實(shí)實(shí)在在業(yè)務(wù)的發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,可以在當(dāng)月或后期認(rèn)證處理,360天內(nèi)有效。
84784951
2019 05/10 17:31
本月如何記賬
84784951
2019 05/10 17:32
下月抵扣增值稅 又怎么記賬呢?
江老師
2019 05/10 17:33
一、報(bào)銷時(shí) 借:原材料(或費(fèi)用類科目) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、就是認(rèn)證抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784951
2019 05/10 17:35
是冰箱,算是職工福利
江老師
2019 05/10 17:37
這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后,當(dāng)月再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。 如果是單價(jià)小于5000元,直接計(jì)入費(fèi)用,如果是單價(jià)大于5000元,計(jì)入固定資產(chǎn) 一、報(bào)銷時(shí) 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、就是認(rèn)證抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 三、同時(shí)認(rèn)證當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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