问题已解决

去年12月末暫估商品一批,但是今年匯算清繳前取得發(fā)票和之前暫估的商品不一致,金額也有變動。問:1、今年取得發(fā)票是要做到5月份的賬上嗎?2、之前暫估的商品要做紅沖嗎?3、去年12月末的帳按照現(xiàn)有的發(fā)票做暫估嗎?

84784956| 提问时间:2019 05/14 09:47
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武老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師
你處理方法沒問題,先沖銷了實際的入賬就可以的,同學(xué)
2019 05/14 10:05
84784956
2019 05/14 10:07
老師,今年取得發(fā)票,還用在12月末從新暫估一下?
84784956
2019 05/14 10:09
財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一樣,可以嗎?
武老師
2019 05/14 10:19
這個你可以調(diào)整之后,說明一下的
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