問題已解決
我現(xiàn)在有個返租款的問題就是給購買商鋪支付租金是稅后租金,有一部分是我們公司自己去代開,有部分是商戶開后稅金付給商戶,但是這塊稅我們怎么入賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你自己代開的稅,直接作為你企業(yè)的稅金及附加和增值稅銷 項。
2019 05/14 15:17
84785043
2019 05/14 15:20
老師不行,稅務(wù)局不讓用公司去代開,稅金名字是商戶。
陳詩晗老師
2019 05/14 15:20
那你這里講的自己去代開是指的商戶?
84785043
2019 05/14 15:23
有的是我們公司代開,就這塊稅金老火含稅又不好計算
陳詩晗老師
2019 05/14 15:25
你公司自開,不叫代開。
現(xiàn)在你的模式是怎樣的,說具體 一點。
84785043
2019 05/14 15:29
這樣的,買鋪業(yè)主的商鋪我們反租回來,每年給業(yè)主給稅后租金。業(yè)主呢不管發(fā)票的事只給他那么多租金就行。
陳詩晗老師
2019 05/14 15:31
就是你幫商鋪出租,然后從中提點
首先,應(yīng)該是由你開具發(fā)票給實際租戶,這部分稅費是你企業(yè)承擔(dān)的。
計入相關(guān)稅金及附加。
然后就是商戶開給你企業(yè)的票據(jù),這部分稅也由你承擔(dān),那么這部分本不應(yīng)該由你承擔(dān)的,你承擔(dān)了屬于營業(yè)外支出 不能稅前扣除
84785043
2019 05/14 15:40
知道不能稅前扣除,現(xiàn)在怎么才能稅前扣除的問題
陳詩晗老師
2019 05/14 15:41
同學(xué)。除非這個稅是你企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的,也就是出租 人是你。但是你這個無法滿足
84785043
2019 05/14 15:46
只有你前面說的那樣,含稅進去開,稅金會滾動
84785043
2019 05/14 16:01
在,
84785043
2019 05/14 16:25
在在在
陳詩晗老師
2019 05/14 16:44
在的,剛在上課。
你這種原則是誰開票誰承擔(dān)稅
84785043
2019 05/14 17:10
知道呢老師以后跟業(yè)主簽合同就不那樣簽了。不過好多業(yè)主都不愿意
84785043
2019 05/14 17:28
在在老師
陳詩晗老師
2019 05/14 18:19
可以簽訂陰陽合同,看你實際操作性
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