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現(xiàn)在實行的服務(wù)業(yè)加計扣除10% 對應(yīng)的會計分錄要怎么做

84785020| 提問時間:2019 05/14 15:20
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
計提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除貸其他收益 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀存,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除
2019 05/14 15:21
84785020
2019 05/14 15:27
實名制車票對應(yīng)的進(jìn)項直接計入應(yīng)交增值稅-進(jìn)項里面嗎
84785020
2019 05/14 15:29
我們單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是不是要把加計扣除部分直接計入營業(yè)外收入
答疑郭老師
2019 05/14 15:32
差旅費(fèi)的是的 對的
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