問題已解決

你好老師,咨詢個(gè)工會(huì)會(huì)計(jì)問題。在應(yīng)收未收上級(jí)經(jīng)費(fèi)時(shí),分錄是這樣的,借:應(yīng)收上級(jí)經(jīng)費(fèi),貸:撥繳經(jīng)費(fèi)收入 收到時(shí),借:銀行存款,貸:應(yīng)收上級(jí)經(jīng)費(fèi) 如果期末應(yīng)收上級(jí)經(jīng)費(fèi)有余額,則是未收到的經(jīng)費(fèi), 這樣的話,撥繳經(jīng)費(fèi)收入這個(gè)科目如何處理?全額轉(zhuǎn)入結(jié)余科目?

84784997| 提問時(shí)間:2019 05/15 10:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的。是轉(zhuǎn)入結(jié)余。
2019 05/15 10:36
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~