當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問生產(chǎn)出口退稅申報表需要注意哪些關(guān)鍵點(diǎn),流程是怎么樣的?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報注意事項
一、出口申報表與增值稅申報表對應(yīng)關(guān)系:
1、增值稅納稅申報表主表第7欄=出口退稅匯總表第2欄;
2、增值稅納稅申報表主表第15欄=出口退稅匯總表第24欄;
3、增值稅納稅申報表表(二)18欄=出口退稅匯總表第15欄;
二、封皮袋子本次申請退稅合計:
為出口退稅匯總表“免抵退稅額”;
三、出口自產(chǎn)表本月全部出口額人民幣:
為匯總表第6欄當(dāng)期數(shù);
四、非FOB出口的:
1、CIF:需提供海運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)發(fā)票復(fù)印件(注意將兩者分兩行開具);
2、C&F:需提供海運(yùn)費(fèi)發(fā)票復(fù)印件;
五、盡量不要讓出口申報表與增值稅申報表出現(xiàn)差額,如有差額,根據(jù)第一步
的報表關(guān)系進(jìn)行調(diào)整;
六、貨物沖減操作步驟:(若上月出現(xiàn)商品編碼填寫錯誤或數(shù)量填寫錯誤等問
題,可在本月進(jìn)行沖減操作)
1、點(diǎn)擊第二步里“生成出口貨物沖減明細(xì)”
2、點(diǎn)擊沖減明細(xì),出現(xiàn)一個文本框
3、選擇當(dāng)前記錄,并選擇“是否先收齊單證再做沖減”,單證收齊那填“BH”,
生成負(fù)數(shù)明細(xì),系統(tǒng)默認(rèn)生成序號Z000,根據(jù)各區(qū)局要求對序號做相
應(yīng)調(diào)整(大部分區(qū)局不要求更改序號,部分區(qū)局要求重排序號,可在
錄入完正確數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊右上方的“序號重排”);
4、錄入正確的數(shù)據(jù):點(diǎn)擊第二步里“出口貨物明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”,將正確
數(shù)據(jù)錄入進(jìn)去,需要注意的是“標(biāo)志那里不填BH”,需要重排序號的,
點(diǎn)擊右上角序號重排,之后點(diǎn)擊保存;不需要重排序號的直接保存;
七、出口當(dāng)月開具出口發(fā)票,并在賬務(wù)里做收入
2019 05/17 06:03
閱讀 650