問題已解決

老師,去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,沒有計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸銀行存款這個(gè)計(jì)提分錄,今年所得稅匯算時(shí)應(yīng)該怎么處理呢

84785034| 提問時(shí)間:2019 05/17 10:14
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2019 05/17 10:20
84785034
2019 05/17 10:33
直接在今年賬上本月做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄那嗎
三寶老師
2019 05/17 10:36
是的,直接在本年做這個(gè)分錄
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