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老師,服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除10%,這個(gè)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

84785042| 提問時(shí)間:2019 05/17 10:28
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 舉個(gè)例子 假設(shè): 2019年4月份我一般納稅人咨詢公司符合增值稅的加計(jì)抵減政策,4月份銷項(xiàng)稅31萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 分錄: 4月份增值稅的加計(jì)抵減額=10萬元*10%=1萬元 應(yīng)納增值稅=31-10=21萬元 實(shí)際繳納增值稅=21-1=20萬元 一、計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)21萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21萬元 二、計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理: 繳納增值稅的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21萬元 貸:銀行存款 20萬元 其他收益 1萬元
2019 05/17 10:30
84785042
2019 05/17 15:25
有什么其它的要求才能加計(jì)扣除呢?
蔣飛老師
2019 05/17 15:34
沒有其它要求的,服務(wù)行業(yè)可以扣除的
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