問題已解決
老師,我們這月加計扣除了,不過本來進項就大于銷項。這月加計扣除的分錄就不做了吧?等什么時候交稅的時候再做分錄是吧?
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速問速答不做,是的,等需要交的時候再做處理
2019 05/17 11:25
84784967
2019 05/17 11:34
實際抵扣的時候是先抵扣進項,還是先抵扣加計的?就是不會一下全部抵扣完,所以進項?加計扣除的,有可能會有余額,例如銷項25,目前進項20加計扣除的共26。下月銷項25.5這個怎么,那就是抵扣了,還有0.5先不做其他收益里。要是銷項19就只用進項抵扣對吧?
maize老師
2019 05/17 11:38
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
三、次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
84784967
2019 05/17 11:39
不在進項稅額里提現(xiàn)?
maize老師
2019 05/17 11:41
不用,你這個少交轉(zhuǎn)其他收益和營業(yè)外收入就可以
84784967
2019 05/17 11:44
那當月做了加計扣除申報,當月做上面的第一個分錄嗎?還是等抵扣的時候一起做這兩筆分錄?
maize老師
2019 05/17 11:47
你這個沒有抵減的時候做加計扣除么
84784967
2019 05/17 11:49
申報的,不得報加計扣除的數(shù)嗎!所以就報了。
maize老師
2019 05/17 11:53
先不做賬,次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入,需要交的時候再做
84784967
2019 05/17 12:39
我的意思是已經(jīng)申報了加計扣除了,等實際抵扣的時候在做轉(zhuǎn)到未交增值稅的這兩筆分錄。
maize老師
2019 05/17 12:40
是的,你實際抵減的時候做
84784967
2019 05/17 12:40
好的,謝謝。
maize老師
2019 05/17 15:21
滿意請給五星好評,謝謝
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