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老師在委托加工環(huán)節(jié),所謂的應稅消費品加工后直接對外賣,消費稅是記入成本,為什么計算增值稅的時候為什么不把這個消費稅也加上去呢?他不是價內稅嗎?增值稅的計算依據不是跟消費稅的計算依據是一樣的嗎?

84784962| 提問時間:2019 05/18 08:46
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
這時候的增值稅是那些材料加工費的增值稅,以后往外賣產品的就會加上了
2019 05/18 09:59
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