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你好老師 請問運輸費對應(yīng)的銷項稅額100萬,固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額80萬,按20萬繳納增值稅 附表二就是填寫固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額80萬,之前的會計他都沒有填表二固定資產(chǎn)呀。他就我們平時那樣直接申報了。那我這是要填還是不填表二?當(dāng)期有取得進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證抵扣
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同學(xué)。原則是要填寫的。但不填寫也不影響你正常申報
2019 05/21 22:36
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你好老師 請問運輸費對應(yīng)的銷項稅額100萬,固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額80萬,按20萬繳納增值稅 附表二就是填寫固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額80萬,之前的會計他都沒有填表二固定資產(chǎn)呀。他就我們平時那樣直接申報了。那我這是要填還是不填表二?當(dāng)期有取得進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證抵扣
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