問題已解決
老師我的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后需要補交企業(yè)所得稅1000元,請問分錄怎么做呢
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速問速答借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
2019 05/22 15:23
樸老師
2019 05/22 15:23
繳納時:借:應交稅費-應交所得稅
貸:銀行存款
樸老師
2019 05/22 15:28
最后把以前年度損益調整轉到未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
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