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購(gòu)入固定資產(chǎn)未開票未使用,當(dāng)月公司又出售該固定資產(chǎn)并開票,賬務(wù)如何處理,先要暫估入賬嗎?

84784960| 提问时间:2019 05/24 21:26
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,當(dāng)存貨處理,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款一暫估價(jià),出賣,借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅
2019 05/24 21:31
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