問題已解決

我們是研發(fā)型企業(yè),自己買原材料,委外生產(chǎn),一部分是出口,一部分是內(nèi)銷,這種可以退稅嗎?如果出口退稅需要怎么操作,如果出口不退稅,進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?

84785041| 提問時(shí)間:2019 05/25 10:55
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),你這情況下,一定是可以正常的低稅的,你只要是一般人,就是可以有票就抵進(jìn)項(xiàng)稅的。出口是還可以更多的退稅。同學(xué),我這么說你明白嗎?懂了記得點(diǎn)結(jié)束并好評(píng)喲。
2019 05/25 16:56
84785041
2019 05/25 17:02
他說出口免稅收入的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,只能退。因?yàn)槲覀冊(cè)?018年沒有做生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)定,生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)定了才能是免抵退
何江何老師
2019 05/25 17:09
這樣你可以當(dāng)成是進(jìn)項(xiàng)稅來解決這個(gè)問題。
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