問題已解決
想問一下去年暫估成本,今年收到發(fā)票,該如何做賬,匯算清繳如何申報
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速問速答你好,去年暫估的成本與今年收到的發(fā)票金額如果沒有相差,對賬務沒有影響,你可以先一筆紅字分錄沖去年暫估憑證,再正常計入一筆成本分錄,實際上不會影響你當期的損益,匯算清繳正常申報即可無須調(diào)整。
2019 05/27 15:38
84784988
2019 05/27 15:40
不用以前年度損益這個科目嗎
丁老師
2019 05/27 15:42
你好,如果金額沒有相差,可以不用以前年度損益科目。
84784988
2019 05/27 15:56
老師如果暫估與實際成本有差異的,如何處理呢
丁老師
2019 05/27 15:59
你好,通過以前年度損益調(diào)整科目。
84784988
2019 05/27 16:05
怎么調(diào)整,比暫估的小
丁老師
2019 05/27 16:08
你的暫估分錄是什么?
84784988
2019 05/27 19:19
借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品
84784988
2019 05/27 19:20
有的做的是:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-暫估
丁老師
2019 05/28 09:55
沖暫估的差額就可以了
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