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以前年度印花稅沒有計(jì)提,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方為負(fù)數(shù),這個(gè)應(yīng)該要怎么調(diào)整呢?

84784972| 提問時(shí)間:2019 05/28 15:53
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅。 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019 05/28 15:54
84784972
2019 05/28 16:11
其實(shí)印花稅是不是一般都放在管理費(fèi)用的呀,不計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)的?
月月老師
2019 05/28 16:16
你好,從18年5月份計(jì)入稅金及附加了。
84784972
2019 05/28 16:40
還有一個(gè)是個(gè)稅貸方為正數(shù),應(yīng)該是做工資多扣了員工的個(gè)稅,實(shí)際繳納沒有那么多,這個(gè)也是跨年了,應(yīng)該要怎么調(diào)整呢?
月月老師
2019 05/28 16:43
你好, 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-個(gè)所稅 負(fù)數(shù)
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