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財務部收到股東交來現(xiàn)金3萬元,此款作為籌建期間的開業(yè)備用金,收到現(xiàn)金后出納開具備用金,收到現(xiàn)金后出納開具收據(jù)給張美海,同時將收據(jù)記賬聯(lián)交給會計入賬,這個怎么編制會計分錄呢?
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速問速答借庫存現(xiàn)金3萬貸其他應付款-張美海3萬
2019 05/29 19:24
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財務部收到股東交來現(xiàn)金3萬元,此款作為籌建期間的開業(yè)備用金,收到現(xiàn)金后出納開具備用金,收到現(xiàn)金后出納開具收據(jù)給張美海,同時將收據(jù)記賬聯(lián)交給會計入賬,這個怎么編制會計分錄呢?
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