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老師,請問,到了年底的時候,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的到未分配利潤的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?做內(nèi)帳的

84785011| 提问时间:2019 05/31 09:44
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的 根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤科目的余額做這個分錄 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2019 05/31 09:46
84785011
2019 05/31 09:57
老師,我公司是去年才成立,做完去年的帳,現(xiàn)在就要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,如果去年的本年利潤是負15萬,這個科目要怎么樣做?。?,因為是小白,不知道
鄒老師
2019 05/31 09:58
你好,借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤 15萬
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