問(wèn)題已解決

老師,我們公司給自己?jiǎn)T工交社保,是通過(guò)人力資源公司,把錢給他們?nèi)缓笏麄兘毁M(fèi),錢提前一個(gè)月打給他們,第二個(gè)月他們給我們開(kāi)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/03 15:46
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,第一月做往來(lái)處理 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:個(gè)稅 其他應(yīng)收款
2019 06/03 16:07
84785025
2019 06/03 16:16
第一步是轉(zhuǎn)賬給對(duì)方公司,第二步是計(jì)提工資,第三步是發(fā)放工資嗎
小惑老師
2019 06/03 16:33
是的,您的理解是正確的
84785025
2019 06/03 16:35
收到對(duì)方票以后呢
小惑老師
2019 06/03 17:25
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:個(gè)稅 其他應(yīng)收款 這個(gè)就是取得發(fā)票的分錄
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