問(wèn)題已解決
上月有欠稅,用本月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅抵欠稅,請(qǐng)問(wèn)上月的附加稅如何申報(bào)和繳稅呢?
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速問(wèn)速答你好,你按照上月的增值稅申報(bào)扣除即可
2019 06/04 16:21
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上月有欠稅,用本月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅抵欠稅,請(qǐng)問(wèn)上月的附加稅如何申報(bào)和繳稅呢?
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