問(wèn)題已解決

上月有欠稅,用本月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅抵欠稅,請(qǐng)問(wèn)上月的附加稅如何申報(bào)和繳稅呢?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/04 16:10
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玲子
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你按照上月的增值稅申報(bào)扣除即可
2019 06/04 16:21
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