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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,收到去年更正申報退的增值稅和附加稅怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答計(jì)提稅金:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
退回時
借:銀行存款 (黑字)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--末交增值稅(紅字)
2019 06/05 14:54
84784994
2019 06/05 14:55
附加稅怎么做呢?
莊老師
2019 06/05 14:57
你好,附加稅按實(shí)際繳納的增值稅繳交
84784994
2019 06/05 15:01
我的意思是收到的附加稅的退稅款怎么做賬?
莊老師
2019 06/05 15:14
你好,借銀行存款,貸稅金及附加
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