問題已解決
請問上月報稅時無票收入銷項稅那里少報了0.02,導致留抵稅額多了0.02,老板說讓我這個月調收入,該怎么調整呢?
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速問速答借:營業(yè)外支出 0.02
貸:應交稅費——未交增值稅0.02
2019 06/13 11:57
84785033
2019 06/13 11:59
老板讓我調收入,不是調支出
江老師
2019 06/13 12:00
借:應交稅費——未交增值稅0.02
貸:營業(yè)外收入0.02
就是這樣調正確了。
84785033
2019 06/13 12:03
調主營業(yè)務收入不調營業(yè)外收入,而且上月沒交增值稅有留抵稅額,你這說的亂七八糟的能好好看問題嗎
江老師
2019 06/13 12:05
這個是調營業(yè)外收入,不是調主營業(yè)務收入。我已看明白了你的問題,因為開票時存在這個小金額的差異,就是多張發(fā)票導致的銷項稅額與收入可能存在分分錢的差異。
84785033
2019 06/13 12:09
問題是老板讓調主營業(yè)務收入,上月沒有增值稅,根本就沒入未見增值稅,怎么可能這月做到未交增值稅
江老師
2019 06/13 12:31
那你們虛做收入調0.02元的銷項稅處理
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