問題已解決
老師,你好,我們是實(shí)行的行政單位會(huì)計(jì)制度,2018年的一筆錢是要上交財(cái)政的,但我記到了經(jīng)費(fèi)支出里面,科目記錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)封賬了,咋整改? 還有一個(gè)是,2018年的賬面數(shù)和決算數(shù)不一致,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒有這個(gè)科目,這些錢全年記了收支,賬面數(shù)咋整改?
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速問速答您好,要上交財(cái)政的,現(xiàn)在調(diào)整憑證處理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:以前年度盈余調(diào)整,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)繳財(cái)政款,負(fù)數(shù)。預(yù)算會(huì)計(jì),借:上繳上級(jí)支出 ,貸:資金結(jié)存,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒有這個(gè)科目,賬面不調(diào)整,調(diào)整決算報(bào)表就行了。
2019 06/13 17:30
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