(2)進(jìn)口鋼材一批,支付臺(tái)國(guó)外的購(gòu)貨款120萬元(人民幣,下同).到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬元.保險(xiǎn)費(fèi)13萬元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書。 (2)進(jìn)口鋼材一批,支付臺(tái)國(guó)外的購(gòu)貨款120萬元(人民幣,下同).到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬元.保險(xiǎn)費(fèi)13萬元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書。 企業(yè)應(yīng)向海關(guān)繳納增值稅=(120+11+13)×(1+7%)×16%=24.65(萬元)。 提問:老師,為什么要乘以(1+7%)?
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好, 7%是關(guān)稅稅率吧
2019 06/18 09:58
閱讀 2068
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 進(jìn)口鋼材一批,支付給國(guó)外的購(gòu)貨款 120萬元(人民幣,下同)、到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi) 11萬元、保險(xiǎn)費(fèi) 13萬元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書。為什么要乘以7%的稅率呢 老師 186
- 老師好, 進(jìn)口鋼材一批,支付給國(guó)外的購(gòu)貨款120萬元(人民幣,下同)、到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書。 家企業(yè)應(yīng)向海關(guān)繳納的增值稅稅額=(120+11+13)*(1+7%)*13% 其中 (1+7%) 是什么意思? 哪些需要(1+7%),謝謝。 2575
- (2)進(jìn)口鋼材一批,支付給國(guó)外的購(gòu)貨款120萬元(人民幣,下同)、到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書。)企業(yè)應(yīng)向海關(guān)繳納增值稅=(120+11+13)×(1+7%)×17%=26.19(萬元)。 請(qǐng)問為什么要*1+7%呢? 2551
- (2)進(jìn)口鋼材一批,支付給國(guó)外的購(gòu)貨款 120 萬元(人民幣,下同)、到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝 卸費(fèi) 11 萬元、保險(xiǎn)費(fèi) 13 萬元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書。 這個(gè)答案為啥是(120+11+13)*(1+7%),這個(gè)1+7%咋回事啊 93
- 進(jìn)口鋼材一批,支付給國(guó)外的購(gòu)貨款120萬元,以人民幣結(jié)算。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書。計(jì)算事項(xiàng)中甲企業(yè)應(yīng)向海關(guān)繳納的增值稅稅額。 1072
最新回答
查看更多- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差?【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來,個(gè)稅信息都是手工錄入的,請(qǐng)問專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個(gè)年度電腦上都要點(diǎn)更新?員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有,那么不會(huì)出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了,公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師,您好!2023年公司為了促銷將外購(gòu)禮品送給客戶,拿到發(fā)票,沒有做視同銷售確認(rèn)收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸,銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,需要補(bǔ)交增值稅,老師好,需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬?具體調(diào)賬分錄是什么? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容