問題已解決

公司計(jì)提的增值稅跟實(shí)際繳納的增值稅有差異,計(jì)提比實(shí)際繳納的多,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,要怎么調(diào)整?借:未交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入?

84785037| 提問時(shí)間:2019 06/20 11:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 把你之前做收入的分錄紅沖了重新做正確的計(jì)提增值稅金額
2019 06/20 11:28
84785037
2019 06/20 11:36
已經(jīng)跨年度了,屬于第4季度的收入。也沖紅重新計(jì)提?
meizi老師
2019 06/20 11:41
你好 是的 需要補(bǔ)計(jì)提 你增值稅少計(jì)提了 你收入少計(jì)算了嗎
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