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老師,從公賬里轉(zhuǎn)出來(lái)的款,有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票可以沖減其他應(yīng)收款嗎,需不需要還回去

84785011| 提问时间:2019 06/20 13:53
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 看是實(shí)際轉(zhuǎn)的什么款 成本費(fèi)用沒(méi)發(fā)票的話是無(wú)法稅前扣除的 可以沖其他應(yīng)收款
2019 06/20 13:53
84785011
2019 06/20 13:56
轉(zhuǎn)出來(lái)是用作不開(kāi)票的支出
84785011
2019 06/20 13:57
和工資,那些不開(kāi)票的只是寫個(gè)收據(jù),和一些日常支出
84785011
2019 06/20 13:57
這些用掉的錢需要還回去嗎
meizi老師
2019 06/20 14:04
你好 工資支出你從公司賬戶支付 用工資表和付款回單入賬就行 不開(kāi)票的支出沒(méi)發(fā)票你可以入賬做成本費(fèi)用 匯算調(diào)整處理 實(shí)際發(fā)生的不需要還回去 據(jù)實(shí)做賬就行
84785011
2019 06/20 14:20
掛的股東其他應(yīng)收款,不是有涉嫌利潤(rùn)分配嗎
meizi老師
2019 06/20 14:28
你好 這個(gè)如果年底不還給公司的話 會(huì)涉及個(gè)稅的 視同分紅繳納20%個(gè)稅
84785011
2019 06/20 14:36
實(shí)際用來(lái)發(fā)工資的也要還?
84785011
2019 06/20 14:38
你好,就是說(shuō)平時(shí)可以用來(lái)做內(nèi)賬,到了年底的時(shí)候就必須還回去
meizi老師
2019 06/20 14:49
你好 實(shí)際發(fā)工資的不用啊 發(fā)放之后用付款單和工資表沖其他應(yīng)收款 相當(dāng)于是老板先從公戶轉(zhuǎn)然后個(gè)人的賬戶發(fā)放的 沖其他應(yīng)收款
84785011
2019 06/20 15:10
但是工資是從老板那再轉(zhuǎn)另一個(gè)老板那里發(fā)的
meizi老師
2019 06/20 15:17
你好 工資干嘛不走公戶發(fā)或者銀行代發(fā) 干嘛弄那么復(fù)雜來(lái)發(fā) 而且公轉(zhuǎn)私大額的話會(huì)被監(jiān)控
84785011
2019 06/20 18:06
不清楚,我接手是他們一直是這樣發(fā),然后外賬的用現(xiàn)金做個(gè)假工資表
84785011
2019 06/20 18:08
可能是不想扣個(gè)稅,要是走公賬發(fā)工資的,需要哪些程序
meizi老師
2019 06/21 09:05
你好 就是去銀行簽訂銀行代發(fā)協(xié)議 每月上傳工資表等 到時(shí)按時(shí)發(fā)放給員工 你用銀行回單和工資表(員工簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字)做附件做賬就行
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