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實(shí)務(wù)
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收到銀行利息收入做賬可以沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
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收到銀行利息收入應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入
2019 06/20 14:37
84784977
2019 06/20 14:42
那我做憑證可以以紅字形式放在借方顯示嗎
bamboo老師
2019 06/20 14:44
應(yīng)該紅字形式放在借方顯示
84784977
2019 06/20 14:49
就是收到利息了,借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字借方)對(duì)吧?
bamboo老師
2019 06/20 14:52
收到利息了,
借: 銀行存款
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字借方)
84784977
2019 06/20 14:56
財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入這個(gè)科目以后就全部是紅字借方?如果支付銀行利息呢?
84784977
2019 06/20 14:57
記入哪個(gè)二級(jí)科目
bamboo老師
2019 06/20 14:57
是的 利息收入借方紅字
利息支出 借藍(lán)字
84784977
2019 06/20 15:06
那么紅字提現(xiàn)的利息收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784977
2019 06/20 15:06
月末的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2019 06/20 15:08
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入
貸:本年利潤(rùn)
84784977
2019 06/20 15:09
本年利潤(rùn)是貸方藍(lán)字還是借方紅字?
bamboo老師
2019 06/20 15:11
本年利潤(rùn)是貸方藍(lán)字
84784977
2019 06/20 15:18
這是我們你月末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)分錄,這樣利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做?
bamboo老師
2019 06/20 15:19
您這不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)好了么
84784977
2019 06/20 15:22
不是還要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎
bamboo老師
2019 06/20 15:30
那個(gè)年末做一次就好了
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:本年利潤(rùn)
如果盈利做相反分錄
84784977
2019 06/20 15:32
不用每個(gè)月做是嗎
bamboo老師
2019 06/20 15:35
不用每個(gè)月都做的
84784977
2019 06/20 16:06
那本年利潤(rùn)在每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表中怎么提現(xiàn)?填在未分配利潤(rùn)那欄嗎?
bamboo老師
2019 06/20 16:06
本年利潤(rùn)在每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表中填在未分配利潤(rùn)那欄
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