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發(fā)現(xiàn)18年12月多計提了印花稅,現(xiàn)在該怎么調

84784976| 提問時間:2019 06/20 20:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,沖銷多計提 借;應交稅費——印花稅,貸;以前年度損益調整——稅金及附加 印花稅根本不需要計提的,繳納多少就做這個分錄就是了 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
2019 06/20 20:20
84784976
2019 06/20 20:25
還要做一筆結轉以前年度損益調整嗎
鄒老師
2019 06/20 20:27
你好,是的,需要把以前年度損益調整結轉到利潤分配——未分配利潤的
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