問題已解決
發(fā)現(xiàn)18年12月多計提了印花稅,現(xiàn)在該怎么調
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,沖銷多計提
借;應交稅費——印花稅,貸;以前年度損益調整——稅金及附加
印花稅根本不需要計提的,繳納多少就做這個分錄就是了
借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
2019 06/20 20:20
84784976
2019 06/20 20:25
還要做一筆結轉以前年度損益調整嗎
鄒老師
2019 06/20 20:27
你好,是的,需要把以前年度損益調整結轉到利潤分配——未分配利潤的
閱讀 1254