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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,以分割單開給對(duì)方的電費(fèi)發(fā)票,計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本科目怎么處理?
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您分割單對(duì)方應(yīng)該承擔(dān)的電費(fèi) 計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
2019 06/21 10:30
84784960
2019 06/21 11:25
老師,收到電費(fèi)發(fā)票和開出電費(fèi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
bamboo老師
2019 06/21 11:27
借:制造費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
84784960
2019 06/21 11:28
老師,其他業(yè)務(wù)成本的分錄怎么寫?
bamboo老師
2019 06/21 11:33
借:其他業(yè)務(wù)成本 借方藍(lán)字
貸:制造費(fèi)用 借方紅字
84784960
2019 06/21 11:54
老師,這個(gè)業(yè)務(wù)成本分錄,金額是含稅還是不含稅?我收到電力公司的發(fā)票借:制造費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付帳款,開出電費(fèi)發(fā)票借:其他應(yīng)收帳款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,同時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本—正數(shù),貸:制造費(fèi)用—負(fù)數(shù),老師,整個(gè)會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎
bamboo老師
2019 06/21 11:56
業(yè)務(wù)成本分錄 金額是不含稅
您開具的什么發(fā)票 您可以確認(rèn)銷售 然后抵扣進(jìn)項(xiàng)
84784960
2019 06/21 12:10
老師,開的增
bamboo老師
2019 06/21 12:42
那抵扣進(jìn)項(xiàng) 再確認(rèn)銷項(xiàng)
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