问题已解决
老師,營業(yè)款差了,這部分由員工賠償,在工資中扣除,應(yīng)該怎么操作和做分錄
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你好
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款—公司
銀行存款
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款—公司
2019 06/21 16:43
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84784988 
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2019 06/21 16:45
這個(gè)賠款是要交到營業(yè)款里面的,也是這樣操作嗎
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月月老師 
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2019 06/21 16:53
你好
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:主營業(yè)務(wù)收入
你公司給員工開發(fā)票?
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