問題已解決

老師,我因為實際比計提多交了0.01元。所以我的應交稅費余額在借方。那我填資產(chǎn)負債表的時候,是不是把0.01元填在應交稅費這列,并且用負數(shù)表示?

84785032| 提問時間:2019 06/24 11:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是的,是用負數(shù)表示,而且你今后需要補計提0.01的稅款才是的
2019 06/24 11:28
84785032
2019 06/24 11:29
那我可以等有稅的時候,補提嗎?還是要當月處理掉?
鄒老師
2019 06/24 11:37
你好,個人建議是及時補做計提分錄
84785032
2019 06/24 11:42
沒有稅,也補做計提是嗎?
84785032
2019 06/24 11:42
那補計提的分錄是?
鄒老師
2019 06/24 11:49
你好,是的 做你 之前計提稅費分錄,金額0.01就是了
84785032
2019 06/24 11:50
不懂。借:營業(yè)稅金及附加 0.01 貸,應交稅費0.01 ?
鄒老師
2019 06/24 11:55
你好,具體是什么稅款的計提?
84785032
2019 06/24 11:55
增值稅。我是小規(guī)模
鄒老師
2019 06/24 11:58
你好,借;應收賬款等科目,貸;應交稅費——應交增值稅0.01 增值稅是負債科目,不通過稅金及附加科目核算的
84785032
2019 06/24 12:03
應收賬款?
鄒老師
2019 06/24 12:04
你好,你之前是收入多做了,還是應收賬款少確認了造成應交稅費少了0.01?
84785032
2019 06/24 12:06
是我實際繳納的錢比我增值稅計提多了0.01元。因為系統(tǒng)四舍五入
鄒老師
2019 06/24 12:07
你好,那就可以通過借方應收賬款予以調(diào)整的
84785032
2019 06/24 12:10
那我應收賬款不就有余額了?
鄒老師
2019 06/24 13:00
你好,是的,就會有0.01的余額 你可以在收款的時候,把0.01的余額計入到財務費用核算
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