問題已解決

老師,我想請問下,我的賬其他應(yīng)付款-社保里有余額,余額在借方,其他應(yīng)付款-公積金也有余額,余額在貸方,這個需要怎么調(diào)整啊

84784952| 提問時間:2019 06/26 10:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們是怎么掛的賬 不是應(yīng)該每月繳納后 員工扣款就平了嗎
2019 06/26 10:27
84784952
2019 06/26 10:47
是的,正常情況下,應(yīng)該扣平了,在18年12月份的時候銀行扣的是正常的,但是在做憑證的時候 借;管理費用-社保2957.16 其他應(yīng)付款-社保5610.46 的時候搞錯了變成了;管理費用-社保3018.76 其他應(yīng)付款-社保5518.86
meizi老師
2019 06/26 10:59
你好 那你就把多做的調(diào)平了就行了 多做的金額紅字紅沖 分錄不變
84784952
2019 06/26 11:04
不知道怎么做
meizi老師
2019 06/26 11:10
你把你完整分錄發(fā)出來 然后金額帶上 具體應(yīng)該計提和繳納多少寫清楚
84784952
2019 06/26 11:17
前面那個是錯了的,后面按個是對的
meizi老師
2019 06/26 11:35
先紅沖 借以前年度損益調(diào)整-5548.86 其他應(yīng)付款-3018.76貸銀行存款-8567.62 在做 借以前年度損益調(diào)整5610.46 其他應(yīng)付款2957.16 貸銀行存款 然后把以前年度損益調(diào)整的金額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就行 借未分配利潤61.6貸以前年度損益調(diào)整61.6
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