問(wèn)題已解決

去年10月份的賬中有張憑證分錄金額記錯(cuò)方向了,現(xiàn)需更正,怎么做?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/26 15:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做之前相反分錄,金額是雙倍金額就是了
2019 06/26 15:25
84784986
2019 06/26 15:35
金額是雙倍金額?那如果之前銀行存款是1萬(wàn),那現(xiàn)在更正金額寫(xiě)2萬(wàn)嗎?為什么金額要做雙倍的?
鄒老師
2019 06/26 15:40
你好,是的 因?yàn)槟阒胺较蝈e(cuò)了 做一筆正確的分錄,這樣就可以紅沖 然后還需要做一筆正確的分錄,這樣才可以調(diào)整到正確的,所以金額是雙倍 比如你之前應(yīng)當(dāng)計(jì)入收入貸方10,你錯(cuò)誤計(jì)入收入借方10,那你現(xiàn)在需要計(jì)入貸方收入20,這樣總體收入才是10的
84784986
2019 06/26 16:20
老師,你好.去年的分錄:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 8095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅1904.76 貸:銀行存款 10000?。唤璺健?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅1904.76 應(yīng)該是在貸方的才是正確的,然后借方(管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi))正確金額應(yīng)該是11904.76元.現(xiàn)更正:(1) 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 8095.24  貸:銀行存款 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 3809.52 (2):借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 11904.76 貸:個(gè)稅 1904.76 銀行存款 10000?。渴遣皇沁@樣子做,更正只需做2筆分錄嗎?
鄒老師
2019 06/26 16:24
你好,你提供去年的分錄,如果應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅計(jì)入貸方,借貸方的金額都不相等啊
84784986
2019 06/26 16:35
個(gè)人所得稅科目應(yīng)該是記在貸方的,記錯(cuò)成借方了.
鄒老師
2019 06/26 16:36
你好,那這個(gè)分錄還有對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤的是什么?
84784986
2019 06/26 16:49
勞務(wù)報(bào)酬只做了這筆分錄,月未結(jié)轉(zhuǎn)期間損益.
鄒老師
2019 06/26 16:49
你好,只知道個(gè)人所得稅錯(cuò)誤,不知道對(duì)方還有什么科目錯(cuò)誤這樣是無(wú)法調(diào)整的
84784986
2019 06/26 17:09
圖片中正確的分錄應(yīng)該是:借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)11904.76 貸:個(gè)稅:1904.76 銀行存款10000;之前的分錄就是錯(cuò)的地方是:個(gè)人所得稅科目應(yīng)該是記在貸方的當(dāng)時(shí)錯(cuò)記借方了,還有一個(gè)問(wèn)題就是,借方管理費(fèi)用金額應(yīng)該是1904.76當(dāng)時(shí)記的金額是8095.24元.現(xiàn)需怎么更正?
鄒老師
2019 06/26 17:26
你好 1.圖片的分錄這樣做調(diào)整,借;管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 1904.76*2 2.8095.24這個(gè)也錯(cuò)誤了?
84784986
2019 06/26 17:46
是的.勞務(wù)費(fèi)金額應(yīng)該是11904.76元.不是8095.24元.
鄒老師
2019 06/26 17:47
你好,做了這個(gè)調(diào)整分錄之后,借;管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 1904.76*2 管理費(fèi)用金額就是11904.76啊
84784986
2019 06/27 08:51
老師,你好.不需要用到以前年度損益科目嗎?你的意思是不是,圖片做的這筆錯(cuò)的分錄只要做:借;管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 3809.52,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 3809.52(1904.76*2) 這一筆分錄調(diào)整就可以了.
鄒老師
2019 06/27 08:54
你好,當(dāng)年的損益科目錯(cuò)誤,就直接用損益科目調(diào)整 如果是跨年的損益科目,就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整就是了 是的
84784986
2019 06/27 14:10
老師,你好.可以直接寫(xiě)個(gè)完整的分錄嗎?
鄒老師
2019 06/27 14:11
你好,如果你是跨年就是這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 3809.52,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 3809.52(1904.76*2)
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