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老師,超市(個體工商戶)長期從某一供應(yīng)商進貨,供應(yīng)商在6月特贈與我超市一些商品,進價為0,市場售價為500元,我超市成本是按售價金額核算成本的,那么對該贈與的商品應(yīng)怎樣進行賬務(wù)處理,借:庫存商品(售價)500,貸:商品進銷差價500,因進價為0,所以也沒有應(yīng)付賬款或現(xiàn)金等在貸方了,這樣做對嗎?

84784984| 提問時間:2019 06/27 11:24
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你是指的贈品 進價為0.不對。 贈品 應(yīng)該是和實際 購買的數(shù)量分攤其購貨價格
2019 06/27 11:32
84784984
2019 06/27 11:35
老 師,我們做的內(nèi)賬,按實際進價和售來核算時,而這月我們沒有從這供應(yīng)商進貨,供應(yīng)商為了反饋老客戶贈與我們的商品,這樣應(yīng)怎樣做賬呢
陳詩晗老師
2019 06/27 11:38
那你直接按0元購進處理了。內(nèi)賬就不影響了。 直接是收入 500 成本0
84784984
2019 06/27 11:40
但老師,我們的內(nèi)賬也是按售價金額核算成本的,是不是應(yīng)該借:庫存商品(進價)500,貸:應(yīng)付賬款0,商品進銷差價500,這樣嗎,然后月底來結(jié)轉(zhuǎn)商品進銷差價這個科目,沖減主營成本?
陳詩晗老師
2019 06/27 14:10
如果你是進銷差價,你的處理就是這樣的。
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