問題已解決

有一個賬務(wù)處理上的問題 就是在申報企業(yè)所得稅的時候 彌補了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢

84784958| 提問時間:2019 07/02 16:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,彌補虧損不需要做分錄 通過期末未分配利潤增加了(說明虧損少了)來體現(xiàn)的
2019 07/02 16:46
84784958
2019 07/02 16:48
所得稅直接計提彌補后的金額嗎
鄒老師
2019 07/02 16:53
你好,所得稅按彌補虧損之后實際需要繳納的金額計提就是了
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