問(wèn)題已解決
老師麻煩問(wèn)一下,加計(jì)低減怎么報(bào)稅?報(bào)稅是跨月的,例如5月份報(bào)4月份的,加計(jì)低減都是同步的么?現(xiàn)在我們單位要報(bào)4月到6月份的加計(jì)低減,是不是可以在7月一起申報(bào)加計(jì)低減
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速問(wèn)速答增值稅加計(jì)抵減政策規(guī)定:納稅人可計(jì)提但未計(jì)提的加計(jì)抵減額,可在確定適用加計(jì)抵減當(dāng)期一并計(jì)提。
例如:新設(shè)立的符合條件的納稅人可能會(huì)存在這種情況,如某納稅人2019年4月設(shè)立,2019年5月登記為一般納稅人,2019年6月若符合條件,可以確定適用加計(jì)抵減政策,6月份一并計(jì)提5-6月份的加計(jì)抵減額。
季度申報(bào)增值稅,可以在7月申報(bào)4-6月的加計(jì)抵減額。
2019 07/04 17:20
84785009
2019 07/04 19:49
我們企業(yè)是一般納稅人,四月份新政策也比較符合,7月份申報(bào)可以把4.5.6月份加計(jì)低減累計(jì)計(jì)提對(duì)么?賬沒(méi)有做加計(jì)低減,報(bào)稅的時(shí)候可以按照累計(jì)加計(jì)低減計(jì)提么?
答疑-王老師
2019 07/04 23:28
符合加條件,可以在七月申報(bào)的時(shí)候,把四到六月累計(jì)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%扣除,一并申報(bào)。
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