問題已解決
小規(guī)模增值稅納稅申報表里的代開專票系統(tǒng)自動計算的稅額,和企業(yè)實際分筆代開稅額合計相差0.01,增值稅額代開票時已預(yù)繳納,申報時應(yīng)交和預(yù)交差額怎么辦?
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速問速答現(xiàn)在申報有差額提交不了么,之前是調(diào)的是銷售額最后稅額和你預(yù)繳一樣,做賬可以不管,四舍五入原因可以忽略
2019 07/05 19:21
84785035
2019 07/05 20:28
不調(diào)賬調(diào)表是吧?和預(yù)交的稅額一致,只調(diào)收入?
84785035
2019 07/06 07:30
還是有差額申報表直接提交,不管它?
maize老師
2019 07/06 08:20
是的,這個你和賬上有差額沒有關(guān)系,你那個和預(yù)繳稅額一致就可以,差額申報表直接提交
84785035
2019 07/06 08:21
直接提交多交的稅額會退回嗎?
maize老師
2019 07/06 08:28
代開專票不享受免稅啊,不退回啊,因為對方拿到可以抵扣啊,你還退回那稅額難道國家出啊
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